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用友T3反结账、反记账与反审核操作流程及顺序指南 2024

2024-10-31 15:51:01栏目:商业
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用友T3总账已结账操作流程,如何执行反结账、反记账及反审核凭证的步骤说明:

第一步,登录用友T3系统,进入账套概览。

第二步,点击“总账系统”模块,进入相关页面。

第三步,进行结账操作。在“月末结账”页面,选择需要反结账的月份,同时按下Ctrl+Shift+F6组合键。

第四步,输入管理员密码以完成反结账操作。若界面当月显示没有“Y”,则表示反结账成功。

接下来,进行反记账操作:

第五步,点击“总账”,然后选择“凭证”,进入“恢复记账前状态”。

第六步,有两种恢复记账模式可供选择:“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”。选择相应的模式后,输入管理员密码。

第七步,完成反记账操作后,点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”。

第八步,进入凭证审核页面,选择需要反审核的凭证,点击“取消审核”以实现反审核凭证的操作。

扩展知识:

用友T3-用友通标准版是一款专为成长型中小企业设计的软件,它集产、供、销、财一体化解决方案,帮助企业实现内部业务流程畅通、智能化管控平台、立体综合统计分析,支持全面科学决策。用友通精算版还为企业财务人员提供应用、学习、职业发展的个性化关怀门户。

对于已结账的用友U8中如何调整凭证的问题,反结账、反记账、反审核操作是日常财务工作中常见的需求。在日常工作中,我们遵循严格的流程:填制凭证、审核、记账,然后结账。但当需要修改凭证时,可以通过反操作来实现。主要包括反结账、反记账和反审核三个步骤。通过打开结账界面,定位到需要操作的月份,然后进行相应的反操作,输入相应的密码来完成修改。

用友T3系列产品能够帮助企业实现规范管理、精细理财,提高客户工作效率,解决企业在成长过程中存在的管理不规范、核算不清晰等问题。通过精准的核算和管理,帮助企业降低运营成本,提高客户满意度。在已结账状态下修改凭证,首先需要撤销结账状态。具体操作是按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6(部分键盘可能需要Fn键的配合),输入密码后,选择需要取消结账的月份,然后点击“显示取消结账”即可。

接下来是反记账操作。在左侧导航栏找到并点击实施工具的图标,选择“实施工具”下的“总账数据修正”,并点击进入。在恢复方式中做出选择,输入口令后确认操作。

如果是反审核,则需要以审核员的身份登录系统,在审核管理界面设置好调整范围,精确找到需要反审的凭证,执行弃审操作,即可解除审核状态。

请注意,如果凭证涉及损益科目,可能需要删除相关结转凭证,然后重新生成新的凭证数据,以确保财务报告的准确性。

虽然操作看似繁琐,但只要按照正确的顺序和步骤,你就能在用友U8中灵活应对已结账凭证的修改需求。希望这些信息对你的工作有所帮助。如有疑问,随时欢迎提问或私信交流。